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建立健全內(nèi)控管理制度,進一步構(gòu)建制度管理體系

  • 發(fā)布時間:2024-12-24

為進一步加強和規(guī)范集團公司內(nèi)部控制管理,推動公司重點工作和重大決策的貫徹落實,提高經(jīng)營管理水平,促進集團公司持續(xù)健康高質(zhì)量發(fā)展,內(nèi)控合規(guī)部結(jié)合集團公司工作實際,起草了《內(nèi)部控制管理辦法(試行)》,修訂了《督辦工作制度(試行)》。

制訂的《內(nèi)部控制管理辦法(試行)》共計六章二十八條,明確了內(nèi)部控制組織機構(gòu)和職責權(quán)限、體系建設與運行、監(jiān)督檢查、考核評價與責任追究等內(nèi)容。

修訂的《督辦工作制度(試行)》共計八章十六條,明確了將督辦工作納入年度績效考核中,并進一步細化了違反督辦工作造成公司損失或不良影響的問責等措施條款。

后續(xù),內(nèi)控合規(guī)部將不斷完善公司制度建設,持續(xù)提高內(nèi)部控制管理能力,逐步提高集團公司市場競爭力。